企業內部控製實施方案(ppt 49頁)
企業內部控製實施方案(ppt 49頁)內容簡介
企業內部控製實施方案目錄:
一、基本概念闡述
二、內控係統整體架構
三、內部控製的實施
企業內部控製實施方案內容簡介:
企業必須了解它所麵臨的風險,並加以控製。即設立可辨識、分析和管理相關風險的機製風險評估就是分析和辨識為實現企業目標所可能發生的風險。企業必須基於風險評估的結果訂立控製風險的政策及程序,並予以執行。
內部控製的主體:管理層(承擔的職責是計劃、組織、領導其組織的活動,即對組織的內部控製負責)內部審計對管理層組織的內部控製進行監督,以協助管理層有效地履行他們的職責。
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