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財務內部稽核管理(ppt 18頁)

所屬分類:
內部控製
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139 KB
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財務, 內部稽核管理
財務內部稽核管理(ppt 18頁)內容簡介

內部稽核之定義
內部稽核是一種獨立、客觀之確認及谘詢活動,用以增加價值及改善學校之營運。同時協助學校,應用係統化之方法,評估及改善風險管理,控製及監理過程之效果,以達成學校之目標。

內部稽核設置之目的
協助管理階層調查、評估內部控製製度是否有效運作,並適時提供改善建議,俾使內部控製得以持續實施。

內部稽核之主要任務
保障資產安全,避免資產的浪費、失竊
及使用上的無效率
確保會計、財務及營運信息之正確性與
可靠性,並產生正確之財務報表
提高營運效率,並評估各單位之績效,
作為持續改善之依據促使教職員工遵循及確實執行既定之政
策與規定,貫徹學校總體目標

內部稽核之終極目標
消極:進行既定作業之考核、監督內控之實施。
積極:從事具附加價值之審計、規劃有係統之作業流程,讓教職員工了解其職責及建立正確之內控概念。


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