內部審計
審計,主要是指監督會計所做的賬以及其他與審計目標相關的事項及部門的工作人員。審計本質是一項具有獨立性的經濟監督活動,經濟監督是審計的一項基本職能。審計具有獨立性,獨立性是審計監督的最本質的特征,是區別於其他經濟監督的關鍵所在。本欄目提供大量審計學習與參考資料下載
- 環境管理體係內審員培訓講座(PPT 52頁)
- 某會計師事務所非鑒證服務對獨立性的要求(DOC 39頁)
- 工程結算審計服務方案(DOC 22頁)
- 杭州運河集團工程造價審計服務采購招投標(DOC 41頁)
- 高標準基本農田建設項目工程審計方案(doc 33頁)
- 汽車行業質量體係內審檢查表(doc 22頁)
- 企業內部審計實務培訓教材(PPT 77頁)
- 審計學講義(DOC 48頁)
- 審計學原理培訓課件(PPT 10頁)
- 建設項目開工前期主要工作審計(PPT 21頁)
- 固定資產審計培訓教材(PPT 22頁)
- 製定審計計劃方案(PPT 75頁)
- 企業實施GSP情況內審檢查表(XLS 1頁)
- 某公司測試中心內審檢查表(DOC 30頁)
- 質量管理體係內審檢查表(DOC 27頁)
- 財務合規性審計培訓教材(DOC 28頁)
- 采購審計流程(DOC 24頁)
- 某項目集團管理公司跟蹤審計服務方案(DOC 22頁)
- 某水庫工程跟蹤審計實施方案(DOC 28頁)
- 某工程審計方案(DOC 42頁)
- 工程造價全過程跟蹤審計方案(DOC 25頁)
- 環境體係內審檢查表(DOC 26頁)
- 食品安全質量環境管理體係一體化內審通用檢查表(DOC 82頁)
- 預算執行審計方案(DOC 23頁)
- 質量管理體係內審檢查及記錄表(DOC 21頁)
- 內部審計準則的體係概述(DOC 20頁)
- 如何看審計報告(PPT 47頁)
- 流程審計與流程優化培訓講義(PPT 48頁)
- CNAS內審檢查記錄表(DOC 22頁)
- 工程項目全過程跟蹤審計實施方案(DOC 23頁)