企業財務內部控製介紹(ppt 74頁)
企業財務內部控製介紹(ppt 74頁)內容簡介
第一部分:培訓預期目的
第二部分:成為職業經理人的必備條件
第三部分:涉稅事務與企業損益的關係
第四部分:主要的財務內控製度介紹
財務體係的垂直管理:
財務人員的招聘、任免、考核由集團統一負責
如何核算財務狀況和經營結果,會計政策由集團統一規定
資金融資、調撥、使用由集團統一安排
合同起草、訂立環節的財務審核
經濟合同的簽定審核有財務參加是必要的:①財務有職責知悉該合同的簽訂和執行是否符合內控程序;②參與事前審核,為以後的明晰核算打下基礎;③另一方麵中涉稅事務處理中,財務的有效審核和把關,可以最大限度地減少稅負。
《管理手冊》如此規定:財務對於合同的簽訂審核,體現在對付款方式、付款時間、結算渠道、發票種類等方麵的把關上麵,對於有效安排資金計劃是必需的。另如以本企業財產為他人提供擔保的,須經過公司董事會決議同意、方可簽訂此類合同,這是合同簽訂的內控程序方麵的審核。
..............................
用戶登陸
內部控製熱門資料
內部控製相關下載