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清產核資專項審計工作調查方案(doc 24頁)

所屬分類:
內部審計
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85 KB
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相關資料:
清產核資, 專項審計, 審計工作, 工作調查, 調查方案
清產核資專項審計工作調查方案(doc 24頁)內容簡介

清產核資專項審計工作調查方案目錄:
第一節、序言
第二節、基本情況
第三節、審計目的及審計範圍
第四節、審計策略
第五節、審計的主要依據
第六節、審計風險及重要性水平
第七節、重大會計問題和重點審計領域
第八節、審計方法
第九節、與委托單位的協調、配合
第十節、利用其他注冊會計師工作
第十一節、審計費用
第十二節、審計時間及人員安排
第十三節、其他事項

清產核資專項審計工作調查方案內容簡介:
按照國務院國有資產監督管理委員會有關文件規定,對ABC集團公司及其所屬子公司為執行《企業會計準則》而開展清產核資工作的結果進行專項財務審計,出具專項審計報告。對各被審計單位進行現場審計時,在調查了解企業內部控製製度基礎上實施符合性測試,並根據符合性測試的結果分析審計風險,確定重要性水平,對本總體方案中實質性測試程序作必要調整,主要的實質性測試程序包括查閱、監盤、函證、觀察、詢問、計算、分析性複核等。各審計級應嚴格按照本總體審計方案和ABC集團公司及所屬子公司現場審計工作計劃進行審計,並出具審計報告;對於ABC集團公司所屬國內擬上市公司,應審計各子公司是否已按《企業會計製度》編製會計報表及會計報表附注。


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