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內部審計案例研究分析(PPT 175頁)

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內部審計
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內部審計案例, 案例研究, 研究分析
內部審計案例研究分析(PPT 175頁)內容簡介

主要內容
一、西方的內部審計
二、我國的內部審計
三、內部審計典型案例分析
世界通信公司(World Com)案例
通用電氣公司(GE)案例
百事(Pepsi)集團案例
航天通信公司案例
金鷹國際集團公司案例

內容摘要
內部審計是公司治理機製的重要組成部分,具有樞紐地位。它是對內部控製的再控製,能夠充當管理者延長的手臂或長在背後的眼睛。
同時,它還能為注冊會計師審計和國家審計等外部審計監督提供重要基礎。
盡管內部審計不可或缺,實務運用也在蓬勃發展,但限於企業內部審計的信息披露較少,理論和案例研究相對而言還是有些滯緩。
就有限的公開資料來說,世界通信公司、百事集團公司、通用電氣公司等內部審計的成功範例,具有很強的現實借鑒意義。
(一)內部審計的係統理論和職業形成
1940年以前,內部審計是外部會計公司的一個助手。
1941年, 美國學者布林克(Victor.Z.Brink)出版了世界上第一部內部審計專著《內部審計:性質、職能和程序方法(Internal Auditing——Nature,Functions and Methods of Procedure)》,闡述了包括內部審計性質和範圍在內的內部審計突破性的研究成果,宣告內部審計學的誕生,成為內部審計學科的“開山鼻祖”。布林克指出,內部審計應該作為公司管理層的服務者,而不是作為外部審計的助手


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內部審計案例研究分析(PPT 175頁)
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