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清產核資專項審計報告(DOC 7頁)

所屬分類:
內部審計
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清產核資, 專項審計, 審計報告
清產核資專項審計報告(DOC 7頁)內容簡介

ABC公司:

我們接受委托,對ABC公司(以下簡稱貴公司)進行清產核資專項財務審計。建立健全內部控製製度,保護資產的安全和完整,按照《國有企業清產核資辦法》及其他有關規定進行清產核資,保證會計資料和清產核資資料的真實、合法、準確和完整,是貴公司管理當局的責任;我們的責任是在貴公司清產核資的基礎上,對貴公司以200 XX XX X日為基準日的清產核資報表進行專項財務審計,對貴公司清查出的各項資產損失的真實性、合理性發表意見。

在審計過程中,我們按照獨立、客觀、公正的原則,實施了包括在抽查的基礎上檢查支持各項資產損失金額和披露的證據,評價各項資產損失的整體反映等我們認為必要的審計程序。我們相信,我們的審計工作為發表意見提供了合理的基礎。審計工作業已完成,現報告如下:


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