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清產核資專項審計工作底稿(doc 24頁)

所屬分類:
內部審計
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清產核資, 專項審計, 審計工作底稿
清產核資專項審計工作底稿(doc 24頁)內容簡介

清產核資專項審計工作底稿目錄:
第一節、序言
第二節、基本情況
第三節、審計目的及審計範圍
第四節、審計策略
第五節、審計的主要依據
第六節、審計風險及重要性水平
第七節、重大會計問題和重點審計領域
第八節、審計方法
第九節、與委托單位的協調、配合
第十一節、審計費用
第十二節、審計時間及人員安排
第十三節、其他事項

清產核資專項審計工作底稿內容簡介:
審計單位進行現場審計時,在調查了解企業內部控製製度基礎上實施符合性測試,並根據符合性測試的結果分析審計風險,確定重要性水平,對本總體方案中實質性測試程序作必要調整,主要的實質性測試程序包括查閱、監盤、函證、觀察、詢問、計算、分析性複核等。


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