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內部審計之會計審計法規(ppt 192頁)

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內部審計
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內部審計, 會計審計, 審計法規
內部審計之會計審計法規(ppt 192頁)內容簡介

內部審計之會計審計法規目錄:
一、導論
二、政府審計之基本概念
三、政府審計之主要事務
四、名詞解釋


內部審計之會計審計法規內容簡介:
一、引言
為確保政府的會計及決算足以適正表達預算的 執行或收支結果,以及讓立法部門、居民或百姓 清楚了解及掌撞上項結果,在在須建立一公正 之第三部門予以先行審查,並規範該部門應具有 之審查權力、審查範圍及審查程序,以求周 延。目前我國的規範即是本篇所述的「審計 法」。
二、審計法之適用範固
審計法之適用範圍,依審計法與其施行細則及 預算法等相關法令規定,包括下列四類:
(一)政府及其所屬機關
(二)公私合營事業
(三)受公款補助之私人團體
(四)獲取公款給付之承攬廠商其實際成本之有
關帳目及預算對待給付運用狀況


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