某公司內部審計項目的實施(doc 36頁)
某公司內部審計項目的實施(doc 36頁)內容簡介
某公司內部審計項目的實施目錄:
第一章:總則
第二章:審計項目實施管理職責
第三章:項目立項
第四章:項目計劃
第五章:現場工作
第六章:審計報告
第七章:後續審計
第八章:審計檔案
第九章:處罰和獎勵
第十章:附則
某公司內部審計項目的實施內容簡介:
為進一步規範內部審計工作,保證內部審計質量,提高內部審計效率,防範審計風險,依據國家有關法律法規和上海某(集團)有限公司(以下簡稱“公司”)內部審計製度及工作規範,結合中國內部審計準則,製定本指引。
審計項目指為了完成特定的審計目的而由審計小組針對被審計單位實施的與審計事項有關的一係列活動和過程。包括常規審計項目、突擊審計項目、審計自查性質的審計項目。可以是一般審計項目,也可以是一般審計項目的後續審計項目。
參審部門指按照審計工作方案的要求,配合主審部門完成特定任務目標的部門。參審部門為:公司有關職能部門、谘詢機構等(包括業務部門、管理部門、會計師事務所、工程造價谘詢機構等)。
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