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審計查帳操作實務指南(doc 22)

所屬分類:
內部審計
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131 KB
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相關資料:
審計, 操作實務, 指南
審計查帳操作實務指南(doc 22)內容簡介

1、長、短期投資類審計及投資收益審計
2、固定資產類科目審計
3、在建工程是否記錄完整、計價準確
4、檢查應收款項、其他應收款、壞帳損失、預付帳款是否真實
5、檢查應付帳款、其他應付款、預收帳款、長期應付款是否真實
5、主營業務收入、其他業務收入、營業外收入的真實性、合法性
6、成本費用的真實性
7、大額采購
8、產權變動
9、審查多經(三產)單位存在的重大問題
10、審查揭露資產質量的重大問題
11、分析合並(彙編)會計報表
12、審查公司及領導人員經營行為的合法性
13、審查揭露重大經濟決策中的失誤

審計目的:以公司產權登記及重大投資項目決策等資料為線索,重點審查:長期股權投資會計核算方法是否符合國家會計製度規定,有無人為調節資產現象;從資金流向入手,檢查有無將投資損失長期掛帳或轉嫁給“三產”單位。
長期投資主要檢查事項:
檢查年度內長期股權投資增減變動的原始憑證,對於增加的項目要核實其入帳基礎是否符合投資合同、協議的有關規定,會計處理是否正確:對於減少的項目要核實其變動原因及授權批準手續。


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