您現在的位置: 18luck新利全站下载 >> 18新利网址多少 >> 內部審計>> 資料信息

審計的風險管理(ppt 41頁)

所屬分類:
內部審計
文件大小:
572 KB
下載地址:
相關資料:
審計, 風險管理
審計的風險管理(ppt 41頁)內容簡介

審計的風險管理目錄:
一、前   言
二、因應措施
三、加強審計規劃與審計風險評估(續)
四、落實查核工作,避免審計失敗
五、做好整體財務報表之風險評估
六、查核人員應注意事項
七、其他建議
八、沙賓法案之目的
九、其它互動機製
十、審計委員會與內部稽核之互動

審計的風險管理內容簡介:
委任及客戶風險評估,應考慮下列風險項目:
1、管理當局之特性與正直性
2、組織及管理體係
3、企業特性及企業環境
4、審計委任之特性
5、關係企業圖及關係人
6、以往之專業知識及經驗
7、蓄意誤述財報表達之可能性
8、舞弊之可能性
9、控製活動
10、重大事件或不尋常之交易
11、風險確認及其因應之道
12、有關審計委任風險之全麵性評估及其因應之道
13、超然獨立及利益衝突之結論
14、企業狀況之觀察


..............................

Baidu
map