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內部審計實務和案例 (ppt 54頁)

所屬分類:
內部審計
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相關資料:
內部審計實務
內部審計實務和案例 (ppt 54頁)內容簡介
主要內容
內部審計實務和案例
一、 內部審計製度(章程)的製定
二、關於審計風險。
信息四則
附:關於國際注冊內部審計師(一)
附:關於國際注冊內部審計師(二)
附:關於國際注冊內部審計師(三)
關於中國內部審計執業準則 (征求意見稿)
二、COSO內部控製框架—控製環境
二、COSO內部控製框架—信息和溝通
二、COSO內部控製框架
三、舞弊防範
三、舞弊防範—對舞弊問題的審計
美國薩班斯法案
案例 (一)飛過海的應收款
案例 (二)—存貨審計
案例 (三)—傲慢的財務總監
案例 (三)—傲慢的財務總監
案例 (四)—必要證據
案例 (五)—一份有爭議的審計報告
其他案例—上市公司
案例—合資企業
其他案例—合資企業
其他案例—國有企業
其他案例—內部控製環境
其他案例—事務所
其他案例--美國
關於財務人員配合審計工作的幾個問題
需要思考的幾個問題:
需要思考的幾個問題(續):


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