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審計風險案例分析與風險基礎審計(ppt 61頁)

所屬分類:
內部審計
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相關資料:
審計風險案例, 案例分析, 風險基礎審計
審計風險案例分析與風險基礎審計(ppt 61頁)內容簡介

審計風險案例分析與風險基礎審計目錄:
一、審計風險失敗案例、表現及其實際危害
二、風險基礎審計
三、風險基礎審計的應用—管理當局舞弊審計

審計風險案例分析與風險基礎審計內容簡介:
風險導向審計的特點
(1)從戰略目標和經營活動分析入手分析導致財務報表重大錯報漏報的動因—管理欺詐(80年代中期戰略管理理念出現,管理層欺詐開始出現)--- 業績動機(對付政府限定的門檻或政治目的)---財務困難(戰略決策失誤導致經營困難,從而出現財務困難)
(2)從動因入手分析財務報表可能存在重大錯報漏報的風險區域;
(3)分析和測試風險區域內部控製製度的存在性、完善性和有效性;
(4)根據內部控製的有效程度決定實質性測試的程序、方法和樣本數量。


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