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審計報告(ppt 46頁)

所屬分類:
內部審計
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940 KB
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審計報告
審計報告(ppt 46頁)內容簡介
主要內容
第十四章 審計報告
第一節 特殊項目審計
一、審查或有事項
或有事項的審核目標:
或有事項的審計程序(P259了解)
二、期後事項審計
期後事項分段示意
三、持續經營審計
(一)財務方麵
(二)經營方麵
(三)其他方麵
四、獲取管理層聲明
第二節 完成審計工作
一、編製審計差異調整表和試算平衡表
(一)編製審計差異調整表
(二)編製試算平衡表
二、對財務報表總體合理性實施分析程序
三、評價審計結果
四、與治理層溝通
五、完成質量控製複核
2.項目質量控製複核
第三節 審計報告
3、審計報告的特征:
二、審計報告的種類
按照審計報告的性質分類
1.標準審計報告
2.非標準審計報告
三、審計報告的內容
4.管理層對財務報表的責任段
5、注冊會計師的責任段
6、審計意見段的內容
(一)無保留意見的審計報告
(二)非無保留意見審計報告
保留意見的審計報告
否定意見的審計報告
無法表示意見

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