試談商業銀行內部審計模式創新(pdf 7頁)
試談商業銀行內部審計模式創新(pdf 7頁)內容簡介
試談商業銀行內部審計模式創新內容提要:
盡管已經建立了相對獨立的監管體係,我囚商業41L行的內部審計仍存在獨立性不強,有效的內部審計機側沒有建立健全等問題。內部審計在治理、內邵控製和風險管理等方麵能為商業銀行提供增住服務。內部審計作用的發揮雷要創新商業銀行內部審計模式,建立監事會領導下的內部審計監替機創。
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盡管已經建立了相對獨立的監管體係,我囚商業41L行的內部審計仍存在獨立性不強,有效的內部審計機側沒有建立健全等問題。內部審計在治理、內邵控製和風險管理等方麵能為商業銀行提供增住服務。內部審計作用的發揮雷要創新商業銀行內部審計模式,建立監事會領導下的內部審計監替機創。
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