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某設備公司內部審計製度(pdf 8頁)

所屬分類:
內部審計
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相關資料:
設備公司, 公司內部審計, 內部審計製度
某設備公司內部審計製度(pdf 8頁)內容簡介
某設備公司內部審計製度內容提要:
總 則:
第一條 為加強並規範威海廣泰空港設備股份有限公司(以下簡稱“公司”)內
部審計監督,提高審計工作質量,實現內部審計經常化、製度化,發揮內部審計工
作在加強內部控製、促進企業經濟管理、提高經濟效益中的作用,保護公司資產安
全和完整,根據《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國內部審計條例》、
《審計署關於內部審計工作的規定》等法律、法規及深圳證券交易所的有關規定,
結合公司實際情況,製定本製度。。
第二條 本製度所稱內部審計,是在公司內部的一種獨立客觀的評價、監督和控
製活動。它通過係統、規範的方法,審查、評價公司各級組織的經營活動、內部控製建立執行、
資源利用狀況等的真實性、合法性和有效性,並提供相關的分析、建議,協助、監督管理人
員認真地履行職責,促進公司經營目標的實現。
第三條 公司內部審計製度和審計人員的職責,經董事會批準後實施。內部審計
人員依照國家法律、法規、政策以及本公司的規章製度,對本公司及所屬控股、參
股公司及其下屬公司的經營管理活動獨立進行審計監督。
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