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某某製鞋集團內部審計定位模式(doc 18)

所屬分類:
內部審計
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集團內部審計, 定位, 模式
某某製鞋集團內部審計定位模式(doc 18)內容簡介

一、內部審計的概念和起源
二、內部審計的工作內容及組織定位
三、內部審計的目的及作用
四、內部審計的企業定位
五、青島亨達集團內部審計的作用
六、結 論

所謂內部審計,是指企業內部建立的獨立的審計部門,基於內部管理的需要,以公司內部控製為對象,日常業務流程為內容,按照董事會的要求,站在管理層的高度,堅持獨立、客觀、公正的原則,對企業內部管理和其他相關方麵做出評價和判斷,從而有效的降低內部經營風險,保證企業的良性運轉,並促進企業管理的高效與透明。
內部審計是公司管理權限的延伸,是企業管理的重要組成部分,是企業信息監管的手段,是企業管理水平提升的有力工具


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