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企業內部審計工作規定(doc 11頁)

所屬分類:
內部審計
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相關資料:
企業內部審計, 內部審計工作, 審計工作規定
企業內部審計工作規定(doc 11頁)內容簡介

企業內部審計工作規定目錄:
□ 總則
□ 內部審計的任務
□ 職權
□ 工作程序
□ 獎懲
□ 附則


企業內部審計工作規定內容提要:
主要任務有:
(1)對公司及所屬公司的資金、財產的完整安全進行監督審計。
(2)對公司及所屬公司的財務收支計劃、投資和經費的預算,信貸計劃,外彙收支計劃和經濟合同的執行以及經濟效益進行審計監督。
(3)對公司及所屬公司的會計報表進行審計。
(4)對公司及所屬公司的承包經營責任的審計評議,配合上級審計機構對公司主要領導人及所屬公司的主要領導人的離任經濟責任進行審計。
(5)對公司及其他所屬各公司基建工程項目的概(預)算的執行、建設成本的真實性和經濟效益進行審計。
(6)對公司及所屬公司的內部控製製度的健全、有效及執行情況進行監督檢查。
(7)對嚴重違反財經紀律,侵占國家、公司資產,嚴重損失浪費等損害國家、公司利益的行為進行專案審計。
(8)貫徹執行有關審計法規,製定或參與研究本公司及所屬公司有關的規章製度。


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