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清產核資專項審計報告書(doc 7頁)

所屬分類:
內部審計
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62 KB
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相關資料:
清產核資, 專項審計, 審計報告, 報告書
清產核資專項審計報告書(doc 7頁)內容簡介

清產核資專項審計報告書目錄:
一、清產核概況
二、清產核資專項審計情況
三、報告使用範圍說明

清產核資專項審計報告書內容簡介:
在審計過程中,我們按照獨立、客觀、公正的原則,實施了包括在抽查的基礎上檢查支持各項資產損失金額和披露的證據,評價各項資產損失的整體反映等我們認為必要的審計程序。我們相信,我們的審計工作為發表意見提供了合理的基礎。根據清產核資政策可以不列入清產核資工作範圍的子公司,直接以其賬麵數作為清產核資結果的特別說明。由於特殊原因不能參加清產核資的子公司,經批準直接以其賬麵數作為清產核資結果的特別說明。本報告僅供國有資產管理部門審批、ABC公司主管部門審查清產核資結果和檢查清產核資機構之用,非法律、行政法規規定,報告的全部或部分不得提供給其他其他任何單位和個人,不得見諸公開媒體。


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