菴12梒 劃億迵葆遴悜遠機數(PPT 45頁)
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- 內部審計
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菴12梒 劃億迵葆遴悜遠機數(PPT 45頁)內容簡介
第十二章 購貨與 付款循環審計
重要業務及單證
購貨業務內部控製及測試
固定資產內部控製及其測試
應付賬款審計
固定資產及累計折舊審計
相關賬戶審計
均需熟練掌握
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重要業務及單證
購貨業務內部控製及測試
固定資產內部控製及其測試
應付賬款審計
固定資產及累計折舊審計
相關賬戶審計
均需熟練掌握
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