審計之風險評估概述(PPT 52頁)
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- 內部審計
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- 風險評估
審計之風險評估概述(PPT 52頁)內容簡介
主要內容
第一節 風險評估的含義
第二節 了解被審計單位及其環境
第三節 了解被審計單位內部控製
第四節 評估重大錯報風險
第五節 與管理層和治理層的溝通
第六節 審計工作紀錄
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第一節 風險評估的含義
第二節 了解被審計單位及其環境
第三節 了解被審計單位內部控製
第四節 評估重大錯報風險
第五節 與管理層和治理層的溝通
第六節 審計工作紀錄
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