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某會計師事務所公司審計報告(pdf 33頁)

所屬分類:
內部審計
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相關資料:
會計師事務所, 公司審計報告
某會計師事務所公司審計報告(pdf 33頁)內容簡介
某會計師事務所公司審計報告內容提要:
注冊會計師的責任:
我們的責任是在實施審計工作的基礎上對財務報表發表審計意
見。我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守職業道德規範,計劃和實施審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。
審計工作涉及實施審計程序,以獲取有關財務報表金額和披露的
審計證據。選擇的審計程序取決於注冊會計師的判斷,包括對由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時,我們考慮與財務報表編製相關的內部控製,以設計恰當的審計程序,但目的並非對內部控製的有效性發表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性,以及評價財務報表的總體列報。
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