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某證券公司年度審計報告(pdf 46頁)

所屬分類:
內部審計
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證券公司, 公司年度審計, 年度審計報告
某證券公司年度審計報告(pdf 46頁)內容簡介
某證券公司年度審計報告內容提要:
一、管理層對時務報表的資任
按照心企業會計準則》的規定編製財務報表是國盛還券甘理層的資任。這種賈任
包括:(1)設計、實施和維護與財務報表編製相關的內部控製.以使財務報表不存在
由於舞弊或錯誤而導致的走大鋁報:(2)選擇和運用怡當的會計政策;(3》作出合理
的會計估計。
二、注姍會計師的貨任
我們的奮任是在實施審計工作的基矽上對時務報喪發表審計愈見。我們按照中日
注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國注冊會計師審計準期耍求我們遵守
職業進德規範.計劃和實施審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保
證,
審sr工作涉及實施市計理序,以獲取有關材務報表金翻和玻茲的審計證據.選擇
的審計程序取決於注月會計師的判斷,包括對山於舞弊或錯誤導致的財務報表重人惜
報風險的評估。在進行風險評枯時.我們考慮與材務報表編製相關的內部控艦.以設
計怡當的審計程序,但目的並非對內部控製的有效性發表忿見。審計工作還包括評價
甘理層選用會計政籠的恰當性和作出會計估計的合理性,以及評價助務報表的總體列
報。

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