審計學之內部控製測試與控製風險評估(PPT 67頁)
審計學之內部控製測試與控製風險評估(PPT 67頁)內容簡介
主要內容
第七章 內部控製測試與控製風險評估
第一節 概述
第二節 內部控製的內容與形式
第三節 內部控製的重要性及局限性
一、內部控製的重要性
二、內部控製的局限性
第四節 內部控製的了解與描述
第五節 內部控製評價及其應用
練習與案例
..............................
第七章 內部控製測試與控製風險評估
第一節 概述
第二節 內部控製的內容與形式
第三節 內部控製的重要性及局限性
一、內部控製的重要性
二、內部控製的局限性
第四節 內部控製的了解與描述
第五節 內部控製評價及其應用
練習與案例
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