內部審計知識(ppt 28頁)
內部審計知識(ppt 28頁)內容簡介
主要內容
內部審計
《內部審計》課程簡介
內部審計知識框架
內部審計重要性
課程成績評定
小組報告
內部審計參考文獻及網站
二、相關網站
第一章 內部審計概論
第一節 內部審計的產生與發展
一、國際內部審計的產生和發展
二、中國內部審計的產生和發展
三、內部審計產生和發展的影響因素
四 國際內部審計發展趨勢
風險導向審計的優勢
控製導向審計的問題
第二節 內部審計的性質
一、內部審計的定義
內部審計與外部審計的區別
二、內部審計的目標和對象
三、內部審計的特征
公司治理的內容
美國公司治理相關規定介紹
內部審計人員在公司治理中的角色
第三、四節 國際內部審計協會與國際注冊內部審計師
內部審計的行業管理
..............................
內部審計
《內部審計》課程簡介
內部審計知識框架
內部審計重要性
課程成績評定
小組報告
內部審計參考文獻及網站
二、相關網站
第一章 內部審計概論
第一節 內部審計的產生與發展
一、國際內部審計的產生和發展
二、中國內部審計的產生和發展
三、內部審計產生和發展的影響因素
四 國際內部審計發展趨勢
風險導向審計的優勢
控製導向審計的問題
第二節 內部審計的性質
一、內部審計的定義
內部審計與外部審計的區別
二、內部審計的目標和對象
三、內部審計的特征
公司治理的內容
美國公司治理相關規定介紹
內部審計人員在公司治理中的角色
第三、四節 國際內部審計協會與國際注冊內部審計師
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