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審計領域相關資料(doc 17頁)

所屬分類:
內部審計
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334 KB
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相關資料:
審計
審計領域相關資料(doc 17頁)內容簡介
審計領域相關資料內容提要:
審計目的:
庫存現金與賬麵餘額一致
現金有定期和不定期的盤點
審計方法:
實地盤點現金與總賬現金餘額核對是否一致(盤點表作附件)
獲取現金保管人員的現金日盤點記錄,確認現金保管人員是否每日庫對存現金進行盤點
獲取得審計期間前二個月獨立人員對會計部和核算部現金的盤點記錄
檢查盤點差異的合理性,差異是否得到了及時的跟進

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