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內部審計準則與質量控製準則(ppt 38頁)

所屬分類:
內部審計
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相關資料:
內部審計準則, 質量控製準則
內部審計準則與質量控製準則(ppt 38頁)內容簡介

內部審計準則與質量控製準則目錄:
第一節、內部審計準則
第二節、質量控製準則


內部審計準則與質量控製準則內容提要:
作業準則:
(1)應充分考慮重要性與審計風險的問題。
(2)在實施審計前,應向被審計單位送達內部審計通知書,並做好必要的審計準備工作。
(3)應對其經營活動及內部控製的適當性、合法性和有效性進行測試。
(4)可以運用審核、觀察、詢問、函證和分析性複核等方法,獲取充分、相關、可靠的審計證據,以支持審計結論和建議。
(5)內部審計人員在審計過程中應積極利用計算機進行輔助審計。(不改變審計目標和範圍)
(6)應將審計程序的過程和審計證據,記錄於審計工作底稿。


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