深圳某公司內部審計製度(pdf 7頁)
深圳某公司內部審計製度(pdf 7頁)內容簡介
深圳某公司內部審計製度內容提要:
總則:
第一條 為加強企業管理,提高經濟績效,依據國家頒布《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》(以下簡稱《規範運作指引》)有關規定,結合深圳立訊精密工業股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)實際發展之需要,特製定本製度。
第二條 本製度所稱被審計對象,為公司各部門、控股子公司、分公司及相關責任人員。
第三條 本製度所稱內部審計,包括監督被審計對象的內部控製製度運行情況,檢查被審計對象會計賬目及其相關資產,監督被審計對象預決算執行和財務收支,評價重大經濟活動的效益等行為。
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總則:
第一條 為加強企業管理,提高經濟績效,依據國家頒布《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》(以下簡稱《規範運作指引》)有關規定,結合深圳立訊精密工業股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)實際發展之需要,特製定本製度。
第二條 本製度所稱被審計對象,為公司各部門、控股子公司、分公司及相關責任人員。
第三條 本製度所稱內部審計,包括監督被審計對象的內部控製製度運行情況,檢查被審計對象會計賬目及其相關資產,監督被審計對象預決算執行和財務收支,評價重大經濟活動的效益等行為。
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