您現在的位置: 18luck新利全站下载 >> 18新利网址多少 >> 內部審計>> 資料信息

企業內部審計風險產生原因及防範對策研究(doc 9頁)

所屬分類:
內部審計
文件大小:
68 KB
下載地址:
相關資料:
企業內部審計, 內部審計風險, 產生原因, 對策研究
企業內部審計風險產生原因及防範對策研究(doc 9頁)內容簡介
企業內部審計風險產生原因及防範對策研究目錄:
1 內部審計風險的涵義 …………………………3
2 企業內部審計風險產生的原因……………………4~5
2.1客觀方麵因素…………………………………4
2.2主觀方麵因素…………………………………5
3企業內部審計風險防範對策……………………5~7
3.1 改進傳統的內部審計方式,真正發揮審計內在作用……………5
3.2 保證審計機構的獨立性……………………………6
3.3 建立完善的內部質量控製製度,製定內部審計的激勵機製…………6
3.4 加強法製建設…………………………………7
3.5 加強內部審計人員的職業道德,提高自身素質………………7
4 結語……………………………………7
5參考文獻…………………………………8
..............................

Baidu
map