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審計風險防範控製探討(doc 13)

所屬分類:
內部審計
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36 KB
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相關資料:
審計風險, 風險防範, 防範控製
審計風險防範控製探討(doc 13)內容簡介

一、審計風險涵義及其特征
二、財務欺詐將會大大增加審計風險
三、影響審計風險的因素
四、防範控製審計風險的策略和措施
五、正確認識審計風險需要區分兩種責任

本文從審計風險涵義及其特征入手,從外部環境和審計自身兩個方麵分析影響審計風險的因素,最後提出有效防範和控製國家審計風險應采取的對策,促使審計機關及其從業人員樹立審計風險觀念,建立健全審計質量控製製度,提高審計質量,避免審計失敗


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