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審計實務框架分析報告(ppt 51頁)

所屬分類:
內部審計
文件大小:
1145 KB
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相關資料:
審計實務框架, 框架分析, 分析報告
審計實務框架分析報告(ppt 51頁)內容簡介

審計實務框架分析報告目錄:
一、審計實務手冊簡介
二、本案例背景介紹
三、審計程序和工作底稿簡介

審計實務框架分析報告內容提要:
會計師事務所
實施審計時事務所的習慣做法:
使用基於年底審計文件索引和期中審計文件索引的索引係統;
2. 使用一套標準化審計符號。對使用的標準化審計程序,在工作底稿上將不再提供該程序的文字描述。
3. 在審計工作底稿中用綠色標出審計符號。
4. 用紅色表示與其他工作底稿的相互參考。
5. 在由客戶編製的工作底稿上加蓋“由客戶編製”的印章。
6.由高級審計人員(Terri Wright)在所有由她自己和客戶編製的工作底稿上簽署姓名和時間。由合夥人(John Allright)負責詳細複核並在每頁工作底稿上簽字。當工作底稿已經完成幷且與計劃審計程序一致時,每一頁計劃工作底稿都應再次簽字。第二合夥人(Susan Cashman)隻負責簽署最後的合夥人複核檢查表、未決事項、有爭議事項、財務報表初稿以及其他她已詳細檢查的工作底稿。
7.在每張審定表上應寫出完整的結論,因為他們相信這樣可以證明並記錄已經實施了所有恰當的審計程序,並且交易和餘額都得到恰當的表達。


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