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金融企業內部審計策略(ppt 44頁)

所屬分類:
內部審計
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金融企業, 企業內部審計, 審計策略
金融企業內部審計策略(ppt 44頁)內容簡介

金融企業內部審計策略目錄:
一、引言
二、審計環境
三、審計類別
四、審計目標
五、審計策略
六、審計技術與方法
七、審計組織方式
八、審計程序
九、審計案例解析

金融企業內部審計策略內容簡介:
金融是為實體經濟服務的部門,提供資金融通等服務,但實物資源的流動總以資金的流動為牽引,它是一個既提供服務又具有巨大調節作用的部門。它是現代經濟的核心。金融安全是國家經濟安全的核心。在現代經濟條件下,不僅實體經濟中的矛盾要反映到金融部門來形成一定的風險,而且其本身也會由於運行過程中的種種問題而自動生成風險。二十世紀三十年代資本主義世界的經濟危機和九十年代頻繁爆發的金融危機,使人們清楚 認識到有效防範和化解金融風險的重要性。
金融風險和管理的現狀迫切要求金融企業強化風險的自我管理,建立和完善其內部審計製度。
現代內部審計作為金融企業內部監督的重要部門,是企業內部製度執行的檢驗者、聯動管理的協調者、防範和化解風險的預警者,正在企業的風險管理中發揮著越來越重要的作用。


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