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某公司內部審計管理規定(doc 4頁)

所屬分類:
內部審計
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相關資料:
公司內部審計, 內部審計管理, 審計管理規定
某公司內部審計管理規定(doc 4頁)內容簡介

某公司內部審計管理規定目錄:
第一章、總則
第二章、審計內容
第三章、審計權限
第四章、審計程序
第五章、附則

某公司內部審計管理規定內容簡介:
第一條為進一步加強公司內部審計工作,強化企業管理,加強內部監督,促進廉政建設,根據中華人民共和國《審計法》及《中國海洋石油總公司內部審計製度實施規定》,結合公司的具體情況,特製定本規定。
第二條公司內部審計是中國海洋石油總公司(以下簡稱總公司)審計體係的組成部分、接受總公司審計部指導。內部審計是公司實施內部監督、依法檢查會計帳目及其相關資產、監督財務收支真實、合法和效益的活動。
第三條公司審計部門受公司的直接領導,獨立行使內部審計監督權,向公司主管領導報告工作。
第四條對公司所屬的下屬單位財務實行年度例行審計製度和根據公司管理需要而確定的各類專項審計。


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