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企業審計工作製度(doc 3頁)

所屬分類:
內部審計
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30 KB
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相關資料:
企業審計工作, 審計工作製度
企業審計工作製度(doc 3頁)內容簡介

企業審計工作製度目錄:
一、總則
二、任務和範圍
三、機構
四、職權
五、程序
六、獎懲
七、附則

企業審計工作製度內容簡介:
第一條 為了充分發揮審計工作,提高企業管理水平,根據國務院審計署(1985)審研字217號文《關於內部審計工作的若幹規定》,結合我廠的具體情況,特製定本規定,作為審計工作的依據。
第二條 根據國家的方針政策、財政法規和我廠的方針目標、規章製度、對全廠的財務收支及其經濟活動的真實性、合理性和效益性,進行係統地審計監督,以達到堵塞漏洞、完善製度、改進管理、提高經濟效益的目的。
第三條 審計工作的任務是:確保國家有關財經政策、法令製度以及財經紀律在工廠的正確貫徹執行,保護國家財產,強化企業管理,為提高經濟效益服務。


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