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某集團審計工作管理規定(doc 7頁)

所屬分類:
內部審計
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相關資料:
集團, 審計工作, 工作管理規定
某集團審計工作管理規定(doc 7頁)內容簡介

某集團審計工作管理規定目錄:
第一章、總則
第二章、審計工作和審計人員
第三章、審計範圍及時限
第四章、審計內容
第五章、審計人員的職責和權限
第六章、審計程序
第七章、審計質量控製
第八章、附則

某集團審計工作管理規定內容簡介:
第一條 為了規範集團內部審計工作,保證審計工作質量,根據《中華人民共和國審計法》,結合集團實際,特製定本規定。
第二條 內部審計是集團審計人員依照國家法律、法規和集團的管理製度,對所屬單位的經濟活動和財務收支的真實性、合法性、效益性進行審查和評價的內部經濟監督活動。
第三條 審計人員在辦理審計事項中,應當客觀公正,實事求是,廉潔奉公,保守秘密。
第四條 審計人員依法獨立行使審計監督權,不受集團其他部門、單位和個人的幹涉,任何單位和個人不得對其打擊報複。第五條 集團總部設立審計部,由財務總監負責主管。


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