某公司審計監察報告書(6個doc)
某公司審計監察報告書(6個doc)內容簡介
某公司審計監察報告書目錄:
一、監察
二、經營負債的審計報告
三、離任審計、公司股本金情況專項審計報告
四、審計
五、天健(信德)會計師事務所關於深圳市信誠科技發展有限公司的審計報告
六、總則
某公司審計監察報告書內容簡介:
第一條 審計每季(或半年)審計公司財務狀況1次。主要審計專項基金和重大資金使用、成本費用、經濟效益以及財務規章製度和財經紀律的執行情況。第二條 審計師負責配合注冊會計師進行年度決算審核。第三條 經董事會決定或批準,審計師可以對公司任何財務活動進行專項審計。第四條 審計員應定期檢查公司及下屬企業對財務規章製度、財經紀委和承包合同的執行情況,監督業務部門在經營中遵紀守法,依法納稅,監督下屬企業貸款和銀行帳戶的使用情況,杜絕為他人代轉、代彙的現象。
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