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首創集團內部審計工作底稿編審辦法(DOC 5頁)

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內部審計
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首創集團, 集團內部審計, 內部審計工作, 審計工作底稿, 辦法
首創集團內部審計工作底稿編審辦法(DOC 5頁)內容簡介
第一條 為了規範集團內部審計工作底稿的編製、複核、使用和管理,保證審計工作質量,根據《北京首都創業集團有限公司關於內部審計工作的規定》,製定本辦法。
第二條本辦法所稱審計工作底稿,是指集團內部審計人員在實施審計過程中形成的與審計事項有關的工作記錄。
第三條審計工作底稿應當真實、完整地反映審計人員實施審計的全部過程,並記錄與審計結論或者審計查出問題有關的所有事項,以及審計人員的專業判斷及其依據。
審計工作底稿應當記載審計人員實施審計過程中獲取的審計證據的名稱、來源、內容和時間等。


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