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投資與籌資審計培訓教程(ppt 78頁)

所屬分類:
內部審計
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相關資料:
投資, 籌資, 審計培訓, 培訓教程
投資與籌資審計培訓教程(ppt 78頁)內容簡介

投資與籌資審計培訓教程目錄:
第一節、籌資與投資循環的特性
第二節、內部控製測試與交易的實質性測試
第三節、借款審計
第四節、所有者權益審計
第五節、投資的審計
第六節、其它相關賬戶審計
第七節、籌資與投資審計涉及到的會計問題

投資與籌資審計培訓教程內容提要:
內部控製測試與交易的實質性測試:
一、籌資活動內部控製及其測試一覽表
二、投資活動內部控製及其測試一覽表
對於交易的實質性測試的規律總結一下就可以了,對於控製測試的審計程序則用到的是:
比如對於職責是否分離則應當是運用觀察和與有關人員討論。
對於授權批準則應當是檢查有沒有相應的憑證,簽字。
長期借款的實質性測試程序:
1.對年度內增加的長期借款,應檢查借款合同和授權批準,了解借款數額、借款條件、借款日期、還款期限、借款利率,並與相關會計記錄相核對;
2.向銀行或其他債權人函證長期借款;
3.檢查一年內到期的長期借款是否已轉列為流動負債;
4.計算長期借款在各個月份的平均餘額,選取適用的利率匡算利息支出總額,並與財務費用的相關記錄核對,判斷被審計單位是否高估或低估利息支出,必要時進行適當調整;


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