內部審計主要內容和流程(PPT 22頁)
內部審計主要內容和流程(PPT 22頁)內容簡介
內部審計的含義
內部審計是在組織內部建立的、用以檢查和評價其活動的一項獨立的評價職能,是對組織的一種服務
內部審計是組織內部對各種經營活動和控製的一種獨立評價,決定
是否已經確認並降低風險
是否遵循可接受的政策和程序
是否達到製定的標準
是否有效率、經濟地利用資源
是否完成了組織的目標
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