靠山居房地產有限責任公司內部審計製度-1(DOC 4頁)
靠山居房地產有限責任公司內部審計製度-1(DOC 4頁)內容簡介
1.總則
1.1.為進一步完善企業內部審計工作,增加企業自我約束,完善企業內部控製製度,優化企業業務流程,改善經營管理,提高經濟效益,依據國家的有關法規和公司的基本製度製定本製度。
1.2.公司的內部審計主要負責對公司的經營管理的各方麵各環節進行獨立監督和評價,以確定其是否遵循了公司的方針、政策和計劃,是否符合公司規定的程序與標準,是否有效和經濟地使用了資源,是否正在實現公司的目標。
1.3.公司經營管理審計委員會依照本製度和董事會的指示獨立行使審計職權,不受其它部門和個人的幹涉。
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