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督察審計部製度(DOC 11頁)

所屬分類:
內部審計
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審計部, 製度
督察審計部製度(DOC 11頁)內容簡介
總 則
第一條 為了加強集團公司內部審計監督,使審計工作製度化、規範化,保障集團的健康發展,依據《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國內部審計條例》及集團實際情況,特製定本條例。
第二條 集團及其子公司依照本規定接受審計監督。
第三條 審計工作實行定期審計與不定期審計相結合的工作方法,審計工作必須保證其工作開展的連續性。
第四條 審計督查人員必須獨立、客觀、公正地履行職責。

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