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某某2000年審計報告(pdf 45)

所屬分類:
內部審計
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102 KB
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萬科, 審計報告
某某2000年審計報告(pdf 45)內容簡介
某某企業股份有限公司全體股東:
我所接受委托,對 貴公司2000 年12 月31 日的公司及合並資產負債表,2000 年度公司及合並
利潤表、利潤分配表、現金流量表進行了審計。這些會計報表由 貴公司負責,我們的責任是對這些
會計報表發表審計意見。我們的審計是依據中國注冊會計師獨立審計準則進行的,在審計過程中,我
們結合 貴公司實際情況,實施了包括抽查會計記錄等我們認為必要的審計程序。
我們認為,上述會計報表符合《企業會計準則》和《股份有限公司會計製度》及有關補充規定,
在所有重大方麵公允地反映了 貴公司2000 年12 月31 日的公司及合並財務狀況及2000 年度公司及
合並經營成果和現金流量,會計處理方法的選用遵循了一貫性原則。
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