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清產核資審計報告(doc 7頁)

所屬分類:
內部審計
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78 KB
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清產核資審計, 審計報告
清產核資審計報告(doc 7頁)內容簡介

清產核資審計報告目錄:
一、清產核資工作範圍(根據實際情況填寫)
二、清產核資法律依據及行為依據(根據實際情況填寫)
三、清產核資組織實施情況
四、清產核資審計結果
五、清產核資處理意見
六、重大事項說明
七、報告使用範圍

清產核資審計報告內容摘要:
組織實施情況:
  (1)培訓參加專項審計工作的相關人員,協助ABC公司做清產核資基礎工作;
  (2)對ABC公司清產核資基準日的會計報表進行審計,以保證ABC公司清產核資基準日賬麵數的準確;
  (3)核對、詢證、查實ABC公司債權、債務,監盤ABC公司現金和抽查存貨;
  (4)勘察、抽查ABC公司固定資產並驗證其產權;
  (5)協助ABC公司按照企業會計準則、新企業會計製度和清產核資的要求調整有關帳項,計算執行新企業會計製度所帶來的損失;
  (6)按照國家清產核資政策和有關財務會計製度規定,對ABC公司清理出的有關資產盤盈、資產損失及資金掛賬進行核實、鑒證;
  (7)協助ABC公司按照國有資產監督管理機構有關資金核實批複文件、以及國家財務會計製度有關規定,調整賬務。
  (8)協助ABC公司編製清產核資後的企業會計報表。


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