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內部審計業務實務及規範化控製培訓課件(PPT 35頁)

所屬分類:
內部控製
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172 KB
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相關資料:
內部審計業務, 規範化, 控製培訓, 培訓課件
內部審計業務實務及規範化控製培訓課件(PPT 35頁)內容簡介

主要內容
一、實務管理和控製
審計程序、計劃編製、方案的編製、審計證據、審計工作底稿
二、審計實務涉及的法律法規及實例
常用的法律、法規和規章
部分審計案例實務
當前的幾個新變化

實務管理和控製
程序控製需把握的幾點原則
審計計劃的編製
審計實施方案的編製
審計實施方案編製要素
審計證據的編製
取證單的主要內容
取證單如何編製(一)
取證單如何編製(二)
取證單編製實例
審計工作底稿編製(一)
審計工作底稿編製(二)
審計工作底稿編製
底稿編製實例
審計實務涉及的法律法規及實例
三公經費方麵的具體規定
樓堂館所建設方麵
兼職任職取酬方麵
違規發放津貼補貼方麵
假發票
“吃空餉”方麵
專項資金使用管理方麵
當前一些常見常規問題的定位


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內部審計業務實務及規範化控製培訓課件(PPT 35頁)
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