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完成審計工作與審計報告培訓課件(ppt 56頁)

所屬分類:
內部審計
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相關資料:
審計工作, 審計報告, 報告培訓, 培訓課件
完成審計工作與審計報告培訓課件(ppt 56頁)內容簡介
主要內容
第十三章完成審計工作與審計報告
13.1 期初餘額審計
13.1.1 期初餘額的含義
13.1.2 期初餘額的審計
13.2 複核期後事項與或有事項
13.2.1 複核期後事項
13.2.2 複核或有事項
13.2.3 被審計單位管理層聲明與律師的詢問函
13.3 評價審計結果
13.3.1 評價審計證據是否足以支持審計結論
13.3.2 複核財務報表反映的公允性
13.3.3 撰寫審計總結,形成審計意見
13.3.4 簽發審計報告前對審計工作底稿的最終複核
13.4 審計報告的意義、作用和種類
13.4.1 審計報告的意義
13.4.2 審計報告的作用
13.4.3 審計報告的種類
13.5 審計報告的內容和審計意見的類
13.5.1 審計意見的形成
13.5.2 審計報告的格式和內容
13.5.3 標準審計報告
13.5.4 非標準審計報告
13.6 編製審計報告的步驟和要求
13.6.1 編製審計報告的步驟
13.6.2 編寫審計報告的要求
13.7 管理建議書
13.7.1 管理建議書的意義和作用
13.7.2 管理建議書的結構和內容
13.7.3 管理建議書的基本要求

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