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部門預算執行審計概述(ppt 54頁)

所屬分類:
內部審計
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相關資料:
部門預算, 預算執行
部門預算執行審計概述(ppt 54頁)內容簡介

內容摘要
一、重點審查基本支出預決算編製與執行情況
1、審查人員經費預算編製依據是否明確,是否存在虛報幹部職工實有人數,套取基本支出財政撥款的情況。審計人員應根據提供編製人員經費預算的詳細資料,認真核實檢查,必要時應到被審計單位人事管理部門和上級人事管理部門獲取相應的數據資料,確保人員實力的真實性、準確性。 
2、審查基礎數據是否準確,是否存在套取基本支出財政撥款情況。重點審查被審計單位在預算執行當年年末計提的各種費用,如根據提供的基礎信息表中存在年末計提績效考核工資、目標考核獎金及其他工作福利性補貼等,計提大額會議費等;關注暫付款和其他應付款科目掛賬情況,防止虛列支出。這類情況的存在發生,表明編製預算時就存在虛假套取的目的,實際支出時通常情況下都不能做到專款專用,而是另作他用,或淪為單位的“小金庫”。


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