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財務會計內部控製規定(doc 43頁)

所屬分類:
內部控製
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財務會計, 會計內部控製, 內部控製規定
財務會計內部控製規定(doc 43頁)內容簡介
內容摘要
第一章 總 則
第一條 為貫徹執行國家財經法律法規和規章製度,維護國有資產的安全與完整,堵塞管理漏洞,提高醫院18新利网址多少 水平保證會計信息質量,依據《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、財政部頒發的《內部會計控製規範》、《事業單位財務規則》、《事業單位國有資產管理暫行辦法》、《醫院財務製度》、《醫院會計製度》及衛生部頒發的《醫院財務會計內部控製規定》等法規製度,結合我院的實際情況製定本規定。
第二條 醫院負責人對本單位財務會計內部控製的建立和有效實施負責,計財部具體組織本單位財務會計內部控製製度的落實。
第二章 預算控製
第三條 建立健全預算編製、審批、執行、調整、分析、考核等管理製度。單位一切收入、支出必須全部納入預算管理。
第四條 建立嚴格的預算編製製度。根據我院發展規劃和年度事業發展計劃,科學合理地編製年度預算。建立由院領導負責,計財部牽頭,相關部門參與,分工合作的預算管理工作機製。
計財部主要負責組織編製、審議、平衡預算草案並報院領導審批,組織下達預算,協調預算編製分析執行中的問題,考核預算執行情況,督促完成預算目標。
編製預算的有關部門具體負責本部門業務預算的編製、執行、控製、分析等工作,並配合計財部做好單位總預算的綜合平衡、控製、分析、考核等工作。
第五條 編製醫院收支預算,以上一年度的收支實際狀況為基礎,綜合考慮預算期內衛生政策變動、市場競爭狀況等因素對醫療服務、藥品采購、衛生材料、物資采購等業務可能造成的影響,嚴格控製經濟風險。

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