內部審計業務知識概述(PPT 83頁)
內部審計業務知識概述(PPT 83頁)內容簡介
內部審計發展史
內部審計準則
內部審計體係架構
內部審計業務--內部控製審計
內部審計業務知識
一、內部審計發展史
二、內部審計準則
IPPF
《 IPPF:國際內部審計專業實務框架》內容
《標準》
修訂重點
修訂細節
優點:
內部審計基本準則
第1201號——內部審計人員職業道德規範
內部審計具體準則
作業類
業務類
管理類
三、內部審計體係架構
內部審計定義
第2201號內部審計具體準則——內部控製審計
第2202號內部審計具體準則——績效審計
第2203號內部審計具體準則——信息係統審計
第2204號內部審計具體準則——對舞弊行為進行檢查和報告
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內部審計準則
內部審計體係架構
內部審計業務--內部控製審計
內部審計業務知識
一、內部審計發展史
二、內部審計準則
IPPF
《 IPPF:國際內部審計專業實務框架》內容
《標準》
修訂重點
修訂細節
優點:
內部審計基本準則
第1201號——內部審計人員職業道德規範
內部審計具體準則
作業類
業務類
管理類
三、內部審計體係架構
內部審計定義
第2201號內部審計具體準則——內部控製審計
第2202號內部審計具體準則——績效審計
第2203號內部審計具體準則——信息係統審計
第2204號內部審計具體準則——對舞弊行為進行檢查和報告
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