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審計報告編製案例(PPT 37頁)

所屬分類:
內部審計
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260 KB
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審計報告, 報告編製, 編製案例
審計報告編製案例(PPT 37頁)內容簡介

主要內容
9.1案例背景
9.2與星星公司治理層的溝通
9.3審計差異調整表和試算平衡表
9.4確定審計意見類型並撰寫審計報告
9.5撰寫審計總結

內容摘要
9.1 案例背景
星星股份有限公司在1998年經國有企業改製後上市,是當前中國最大的化學製藥企業之一。該公司目前生產抗生素與半合成抗生素、生物技術藥物、農獸藥、澱粉糖維生素、製劑共五個係列的400多個品種,主要產品在國內市場占有較大的份額,其中青黴素、維生素B12等品種的產銷量居世界前列,抗生素的規模和生產技術在國內均處於領先地位。公司建立了7000平方米的質量檢測中心,檢測手段先進,有效地控製了各個環節的生產質量。該公司自上市以來,備受投資者青睞,市場表現穩健。由於原承接年度報表審計的名企會計師事務所解散。該公司經2011年股東大會討論,通過了聘請希冀會計師事務所審計2011年度財務報表的決議。
希冀會計師事務所首次接受星星股份有限公司董事會委托,於2012年2月7至3月6日對該公司2011年度的財務報表進行審計。事務所派指派張明為項目負責人,付民、李麗、王非等為項目組成員。項目經理張明負責總體計劃、協調、彙總合並。付民為審計一組負責人,李麗為審計二組負責人。到2012年3月1日,對星星股份有限公司的審計基本已接近尾聲,對相關業務的控製測試和實質性程序已經基本完成。注冊會計師在按業務循環完成各財務報表項目的審計測試和一些特殊項目的審計工作後,彙總審計測試結果,編製審計差異調整表和試算平衡表,獲取管理當局聲明書和律師聲明書,執行分析性程序,撰寫審計總結以及完成審計工作底稿的複核等。在此基礎上,評價審計結果,在與客戶溝通以後,確定應出具審計報告的意見類型和措辭,進而編製並致送審計報告,終結審計工作。


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